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办事流程

固定资产入账流程

来源: 发布时间:2021-08-26 10:47:05 浏览次数: 次 【字体: 】


1.设备购买并验收后,报账人员向资产管理处资产管理员提供需要入账设备的验收报告(或发票)清单。

2.管理员根据验收报告(或发票)将设备录入“学院固定资产管理系统”以及“广州市财政局固资系统”。

3.在“学院固定资产管理系统”中打印该批设备验收单及条形码。

4.将验收单,验收报告(或发票)的清单交与设备领用人核对设备信息并签名(办公设备统一由资产管理处管理员在验收单领用人处签名,再根据各单位人员实际领用时的签收表在“学院固定资产管理系统”中进行设备的变更)

5.指导设备领用人将条形码正确粘贴在设备上,并将验收单第四联(黄色)交给设备领用人。

6.将验收单第二联(粉色)交报账员,由报账员交予财务进行报销。

7.验收单第一联(白色)由资产管理处依据学院实际分部门备份存档。第三联(绿色)每三个月汇总一次交财务进行对账。

 

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